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职位描述
确保在所有业务流程、操作和系统中实施有效控制,以确保透明度并促进良好的公司治理,倡导协调财务、合规、操作、技术和 IT 审计,并对报告的违规行为进行调查,以确定该地区各国所需的现有控制措施是否充分和有效。
主要职责:
- 成为指定地点的主要审计业务合作伙伴。这包括为在业务中嵌入强有力的治理和控制标准提供最大支持,同时保持适当的独立性。
- 推动控制意识并致力于遵守集团政策和程序。向工厂、总部和供应链提供领导和建议。
- 参与制定和记录集团的内部控制和调节框架。
- 制定实施计划,在所有业务单位实施集团的内部控制框架。
- 确定内部控制流程和政策,确保遵守公司治理政策。
- 协调整个集团的所有调查和法证审计工作。
- 确保内部审计和控制活动的开展符合专业标准和相关法律要求。
- 提供有关业务流程、运营、法规、政策和程序的咨询服务,并提出改进建议。
- 根据部门经理的定期计划和特别任务,监督和监测他们的绩效。
- 为下属分配详细的职责,并对他们进行监督,以确保及时交付高质量的结果。
- 实施基于风险的计划,制定与集团目标一致的审计优先事项。
- 向集团 CIA 提出内部审计活动、计划和资源要求。
- 根据需要对欺诈、损失和渎职案件进行法证审计和调查。
- 确保所有调查和法证审计都以认真负责的方式进行,并谨慎应用专业标准,遵守相关法律要求和专业行为规则。
- 实施适当的审计基础设施,如 SAP GRC、Team Mate、数据挖掘工具,以支持强大的审计组织。
offer要求 [offer requirements]
- 会计或任何相关专业的第一学位
- 会计硕士学位或工商管理硕士学位或审计会计硕士学位将是额外的优势
- 需要获得会计专业文凭(DEC)、注册内部审计师(CIA)或特许公认会计师协会(ACCA)等专业资格。
- 至少十三(15)年相关工作经验,包括至少 5 年顶级审计公司工作经验和至少五(5)年高级管理职位工作经验、制造业、能源、公用事业等。具有国际工作经验者更佳
- 要求精通法语和英语。
技能和行为:
- 充分了解水泥制造业的趋势、挑战、机遇、法规和立法等。
- 了解内部审计在公司治理中的作用及其与董事会、董事会委员会(如审计委员会)和执行管理层之间的主要关系;
- 了解 SYSCOHADA、国际财务报告准则 (IFRS)、公认会计原则 (GAAP)、监管机构的会计和财务报告要求,以及适用税务机关(联邦、州和地方)的合规和报告要求
- 能够在整个组织内提供合理的业务判断、战略思维以及广泛的财务和业务视角。
- 必须具备进行业务流程审查、合规性审查、评估业务和提供有价值建议所需的技能
- 必须了解新技术和审计自动化工具,以提高审计职能的有效性
- 能够应用 COSO 内部控制框架等控制模型
- 出色的项目管理技能
- 出色的演讲和沟通技能。
- 极强的谈判技能。
- 管理多个优先事项的能力。
- 办公自动化工具(MS Office)和企业资源规划(ERP)解决方案的实用知识。
- 良好的商务写作技能。